一、概况
(一)主要职能
实施初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育。
(二)2022年主要工作任务
1.巩固拓展党史学习教育成果,完成巡察整改任务。
2.落实“三年专项行动计划”,深化“平安校园”创建活动。推进安全管理规范化、信息化建设,强化风险防控建设和隐患排查治理机制,提升安全管理水平。
3.加强思想政治工作,积极培育和践行社会主义核心价值观,弘扬和传承中华传统文化教育。推进“心行文化”项目建设,创新“让校园文化‘活’起来”的德育途径,探索“心中有信,行能远行”的一校一案德育案例。
4.加大课程育人的力度,构建学校、家庭、社会协同育人机制。提升德育工作的科学化水平,全面构建学校德育工作新常态。
5.积极开展新时代爱国卫生运动,加强和改进学校卫生工作。
6.积极推进文明单位(校园)创建工作。加强国防教育,准备申报国家级国防教育示范学校。
7.进一步加强校园新冠疫情常态化防控工作,全面从严从紧落实疫情防控工作方案,确保师生生命健康。
8.深入推进“双减”和“5+2”工作,加强常规管理、考试管理、作业管理、评价管理、课堂教学管理、课外活动管理。
9.加强和改进学生心理健康教育工作,改善软硬件条件。开展健康促进创建活动,落实健康第一的指导思想,落实《"健康中国2030"规划纲要》,建立健康教育推进机制。
10.推进教育教学研究工作,不断提升教科研水平,促进教学质量的提高。
11.加强师德师风建设,提升教师队伍素质,拓展师资队伍发展空间,促进师资队伍专业化建设。
12.深化信息技术与教育教学融合,进一步提升学校信息化工作水平。
13.加强学籍管理,杜绝人籍分离。
14.做好校园设施设备更新、维护与管理,争取上级资金支持。
15. 提升国家通用语言文字普及水平和质量。
本单位为教育主管下二级预算单位,无下属机构。
二、2022年预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年收入预算1298.981684万元,比2021年减少91.658316万元,减少6.59%,主要原因是本年减少工资福利支出及商品服务支出。
(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年支出预算1298.981684万元,比2021年减少91.658316万元,减少6.59%,主要原因是本年减少工资福利支出及商品服务支出。
(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。
1.2022年基本支出1221.881684万元,比2021年减少89.428316万元,主要原因是本年在职教师人数减少。
2.2022年项目支出77.1万元,比2021年减少2.23万元,主要原因是本年班主任津贴减少。
(四)政府性基金支出预算情况
有政府性基金支出预算安排的要公开并说明情况,没有政府性基金预算安排的也要公开空表并说明情况。
我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
有国有资本经营预算安排的要公开并说明情况,没有国有资本经营预算安排的也要公开空表并说明情况。
我单位2022年没有国有经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。
三、其他重要事项
(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因
本年“三公”经费预算要与上年预算逐项对比,说明增减变化原因,没有增减变化的也必须说明;本年“三公”经费预算为“0”,也必须作说明。
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,比2021年增加(减少)0万元,主要原因为本年无此项支出。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出;公务接待费0万元,比2021年增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出;公务用车运行维护费0万元,比2021年增加(减少)0万元,公务用车购置费0万元,比2021年增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出。
(二)机关运行经费安排使用情况
行政单位和参照公务员法管理的事业单位要公开使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
我单位2022年无机关运行费预算安排。
(三)政府采购信息
公开政府采购预算信息,并公开政府采购实施情况信息。
2022年政府采购预算总额3.86万元,其中:政府采购货物预算3.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况
1.车辆情况
2022年本单位无公务用车。
2.房屋情况
我单位房屋总面积28169.55平方米,其中:办公用房5441.29平方米,业务用房9928.26平方米,其他用房12800平方米(操场)。
(五)项目预算的绩效目标设立情况说明
1.绩效目标总体批复情况
2022年财政批复本部门绩效目标的项目有4个,涉及一般公共预算资金77.1万元、政府性基金预算资金0万元。
2.阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表要在附表13中以EXCEL表格形式公开。
(六)名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆 购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
5.政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
6.一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9.财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
10.单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
11.上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
四、2022年教育部门(单位)预算信息公开表
(1)部门收支总表
(2)部门收入总表
(3)部门支出总表
(4)财政拨款收支总表
(5)一般公共预算支出表
(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
(7)政府性基金预算收入表
(8)政府性基金预算支出表
(9)国有资本经营预算收入预算表
(10)一般公共预算“三公”经费预算表
(11)机关运行经费
(12)政府采购预算资金明细表(需要导入)
(13)阳泉市城区预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表(需要导入)
附件:阳泉市七中2022年部门预算公开表.xls |
附件:阳泉市七中2022年部门预算绩效公开表(表12、13).rar |